Última atualização em 04/06/2025 12:03
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Detalhes do Empenho

0516010

Maio

0000

16/05/2024

R$ 470,00

R$ 0,00

R$ 470,00

R$ 470,00

Dados do Credor

CELL COMPANY TELEFONIA EIRELI

28.101.051/0001-29

AV MIGUEL ROSA

TERESINA

Dados do Ordenador

FRANCISCO EUDES CASTELO BRANCO NUNES

361.788.613-20

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Saúde

Atenção Básica

SAUDE PARA TODOS

MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3041:MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

25:

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Aplicações Diretas

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DO CONECTOR DE CARGA TOUCH TABLET IMPORTADO PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 05 2024 CONFORME NF-E NТА 473.

Dados liquidação

17/05/2024

9

0000001

R$ 470,00

Dados Pagamento

20/05/2024

R$ 470,00