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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1227017
Data de emissão 27/12/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO
Valor Empenhado R$ 22.785,30
Valor Liquidado R$ 22.785,30
Valor Pago R$ 22.785,30
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***286533**
Dados do Credor
Nome do Credor JOALANDRO COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ ***123200003**
Endereço AVENIDA JOCA MOURA, 0, CENTRO, CEP:
Cidade ISAIAS COELHO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 22.785,30
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 22.785,30