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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229008
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS
Ação MANUTENCAO E AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA
Valor Empenhado R$ 10.655,40
Valor Liquidado R$ 10.655,40
Valor Pago R$ 10.655,40
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMUNICAO PUBLICA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***788613**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Energia
Subfunção Energia Elétrica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LIMUNICAO PUBLICA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 10.655,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 10.655,40