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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 614008
Data de emissão 14/06/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 332,11
Valor Liquidado R$ 332,11
Valor Pago R$ 332,11
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***788613**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/06/2021 9 1 332,11
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
16/06/2021 332,11