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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 709022
Data de emissão 09/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 584,96
Valor Liquidado R$ 584,96
Valor Pago R$ 584,96
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS.
CPF do Ordenador ***788613**
Dados do Credor
Nome do Credor PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ ***981640001**
Endereço AV. RIO BRANCO, 1489, NAO INFORMADO, CEP:01205001
Cidade SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE SEGUROS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/07/2021 9 1 584,96
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/07/2021 584,96