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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1101021
Data de emissão 01/11/2021
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Ação MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Valor Empenhado R$ 2.701,31
Valor Liquidado R$ 2.701,31
Valor Pago R$ 2.701,31
Subelemento de Despesa HOSPEDAGENS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA .
CPF do Ordenador ***788613**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290001**
Endereço RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA .
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/11/2021 9 1 2.701,31
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/11/2021 2.701,31