Última atualização em 08/12/2025 02:05
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Total: R$ 4.835.175,34
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DE CRECHES ADMINISTRATIVO 30% /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB Material de Consumo 09/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIDATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 9.057,75 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 03/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIУ‡OS DE FRETE PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУŠS DE AGOSTO DE 2025. R$ 9.073,50 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCУRIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NESTA COMPETУŠNCIA. R$ 91,56 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-INVESTIMENTO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Equipamentos e Material Permanente 19/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A AQUISIУ‡УƒO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.119,00 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OES PRESTADOS NA CONFECУ‡УƒO DE LEMBRANCINHAS COPOS LONG DRINK, CHAMEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 912,63 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 02/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENУ‡УƒO, LIMPEZA DE DRIVES, AJUSTE NA BIOS PARA RESTAURAУ‡УƒO DE FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS, LIMPEZA DE ARQUIVOS TEMPORARIOS, VERIFICAУ‡УƒO DE INTEGRIDADE DE DISCO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУšDE DESTE MUNICУPIO DE ISAIAS COELHO-PI. R$ 926,31 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, REF. O PISO SALARIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO, REF. O MУŠS DE SETEMBRO 2025. R$ 9.330,65 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS DE PNEUS DOS У”NIBUS ESCOLARES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 947,36 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 09/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOУ‡O PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAУšDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 96,84 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONSELHO TUTELAR REF. SETEMBRO 2025 R$ 9.614,00 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 08/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.657,05 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 30% /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB Material de Consumo 08/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.700,00 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 05/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIУ‡УƒO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO. R$ 9.733,19 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 08/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 9.798,66 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 09/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS NA CONFECУ‡УƒO DE PRODUTOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 9.847,92 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Material de Consumo 02/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEӇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.856,12 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 08/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 9.857,06 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO ADMNISTRATIVO PRE-ESCOLAR 30% /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO-FUNDEB Material de Consumo 02/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEӇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.876,56 Setembro/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA /
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 02/09/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS NA MANUTENУ‡УƒO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 9.911,47 Setembro/2025 Ver detalhe