Última atualização em 17/07/2025 08:34
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Liquidação empenhos

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Total: R$ 2.435.586,70
Ação / Programa Unidade Orçamentária Elemento Despesa Data Empenho Histórico empenho Valor Mês/Ano Detalhes
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Equipamentos e Material Permanente 15/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 7.529,30 Maio/2025 Ver detalhe
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO SUAS /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS, NA MANUTENУ‡УƒO DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. R$ 757,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABA Diárias - Civil 29/01/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DESCENTRALIZADO DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS A SER REALIZADO EM PICOS-PI A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024. R$ 7.578,03 Maio/2025 Ver detalhe
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD SUAS /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26/01/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 28444-0. R$ 759,05 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA DA EMULTI, VINCULADA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAУšDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MУŠS DE MAIO DE 2025. R$ 77,10 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS COMO DENTISTA COORDENADORA DA ODONTO MУ“VEL, NESTE MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, REFERENTE AO MУŠS DE MAIO DE 2025. R$ 77,34 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 22/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIУ‡OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAУšDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. R$ 77,34 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA /
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Equipamentos e Material Permanente 16/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOBILIARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 7.905,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FECHAMENTO DE 13ТК SALARIO DA FUNCIONARIA EFETIVA(MARIZANGELA CAMPOS DE SOUSA CARVALHO). R$ 7.991,88 Maio/2025 Ver detalhe
CONTRIBUICAO DO PASEP /
GESTAO FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Obrigações Tributárias e Contributivas 30/05/2025 LanУЇamento automУЁtico de acordo com extrato de TransferУЊncias Constitucionais ADO - LC 176/2020 (ADO25), Data CX: 30/05/2025, Identificador: [RETENCAO PASEP], 8,54 Receita: 1114.51.1.1 R$ 8,54 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA /
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E DOS SERVICOS DA CIDADE
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29/01/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА254. R$ 800,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 29/01/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUCAO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 018. R$ 800,00 Maio/2025 Ver detalhe
/
HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUINA MARQUES {:"99"=>"A Classificar", :"82"=>"Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria PúblicoPrivada - PPP", :"97"=>"Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS", :"53"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Rural", :"54"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Urbana", :"1"=>"Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares", :"61"=>"Aquisição de Imóveis", :"62"=>"Aquisição de Produtos para Revenda", :"64"=>"Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado", :"63"=>"Aquisição de Títulos de Crédito", :"38"=>"Arrendamento Mercantil", :"18"=>"Auxílio Financeiro a Estudantes", :"20"=>"Auxílio Financeiro a Pesquisadores", :"46"=>"Auxílio-Alimentação", :"19"=>"Auxílio-Fardamento", :"49"=>"Auxílio-Transporte", :"42"=>"Auxílios", :"6"=>"Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso", :"98"=>"Compensações ao RGPS", :"66"=>"Concessão de Empréstimos e Financiamentos", :"65"=>"Constituição ou Aumento de Capital de Empresas", :"4"=>"Contratação por Tempo Determinado", :"7"=>"Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência", :"41"=>"Contribuições", :"75"=>"Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"73"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada", :"74"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada", :"67"=>"Depósitos Compulsórios", :"84"=>"Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais", :"83"=>"Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor", :"92"=>"Despesas de Exercícios Anteriores", :"81"=>"Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas", :"29"=>"Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes", :"14"=>"Diárias - Civil", :"15"=>"Diárias - Militar", :"27"=>"Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares", :"25"=>"Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"52"=>"Equipamentos e Material Permanente", :"95"=>"Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo", :"93"=>"Indenizações e Restituições", :"94"=>"Indenizações e Restituições Trabalhistas", :"21"=>"Juros sobre a Dívida por Contrato", :"23"=>"Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária", :"37"=>"Locação de Mão-de-Obra", :"30"=>"Material de Consumo", :"32"=>"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", :"51"=>"Obras e Instalações", :"13"=>"Obrigações Patronais", :"47"=>"Obrigações Tributárias e Contributivas", :"26"=>"Obrigações decorrentes de Política Monetária", :"16"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil", :"17"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar", :"34"=>"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização", :"48"=>"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas", :"8"=>"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar", :"5"=>"Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar", :"57"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Rural", :"58"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana", :"24"=>"Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária", :"22"=>"Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato", :"36"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", :"39"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", :"33"=>"Passagens e Despesas com Locomoção", :"59"=>"Pensões Especiais", :"55"=>"Pensões do RGPS - Área Rural", :"56"=>"Pensões do RGPS - Área Urbana", :"3"=>"Pensões do RPPS e do militar", :"31"=>"Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras", :"77"=>"Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado", :"76"=>"Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado", :"71"=>"Principal da Dívida Contratual Resgatado", :"72"=>"Principal da Dívida Mobiliária Resgatado", :"70"=>"Rateio pela Participação em Consórcio Público", :"28"=>"Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos", :"96"=>"Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", :"10"=>"Seguro Desemprego e Abono Salarial", :"91"=>"Sentenças Judiciais", :"35"=>"Serviços de Consultoria", :"45"=>"Subvenções Econômicas", :"43"=>"Subvenções Sociais", :"11"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil", :"12"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar"} --- R$ 800,00 Maio/2025 Ver detalhe
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGD BF /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 29/01/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O CURSO DE ADERECOS DE CARNAVAL PARA O CREAS SEDE E POVOADO SAO DOMINGOS PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 01 2024 CONFORME NF-E NТА 12564. R$ 800,00 Maio/2025 Ver detalhe
CRIANCA FELIZ /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS NA MINISTRAУ‡УƒO DE OFICINAS DE BELEZA E AUTO ESTIMA PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANУ‡A FELIZ. R$ 800,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS /
GESTAO FINANCEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 81,19 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 12/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 8.128,90 Maio/2025 Ver detalhe
BENEFICIOS EVENTUAIS /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Material de Consumo 29/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 8.210,39 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 12/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEӇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 8.341,21 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 12/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEӇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 8.344,10 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /
GESTAO PUBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Diárias - Civil 28/01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02(DIARIAS)NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023, VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, JUNTO A APPM,FUNASA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. R$ 8.350,00 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIУ‡OS PRESTADOS COMO CUIDADOR COLETIVO DOS PACIENTES PROVINIENTES DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI, JUNTO AS CLINICAS E HOSPITAIS DE TERESINA-PI, REFERENTE AO MУŠS DE MAIO DE 2025. R$ 84,76 Maio/2025 Ver detalhe
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-CUSTEIO /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Material de Consumo 12/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEӇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRANSPORTES DESTA SEC. MUNICIPAL. R$ 8.409,05 Maio/2025 Ver detalhe
CRIANCA FELIZ /
FAMILIA CIDADA-ACOES SOCIAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Equipamentos e Material Permanente 15/05/2025 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. R$ 8.422,27 Maio/2025 Ver detalhe
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS /
SAUDE PARA TODOS
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25/01/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS(EFETIVOS)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. R$ 8.523,63 Maio/2025 Ver detalhe